ابحث عن 1099G/1099INT
للبحث عن 1099G/INT الخاص بك، ستحتاج إلى المعلومات التالية من آخر إقرار ضريبي للدخل تم تقديمه في فيرجينيا:
- دخلك الإجمالي المعدل (السطر 1)
- إذا قدمت إقرارًا لجزء من السنة، اجمع المبالغ من كلا العمودين، السطر 1.
- السنة الضريبية لإقرارك الضريبي
- رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك (إذا كنت قد قدمت طلباً مشتركاً، فستحتاج أيضاً إلى رقم الضمان الاجتماعي الخاص بزوجتك).
يتضمن حسابك 1099G/INT الخاص بك مبلغ أي ضريبة دخل مستردة من فيرجينيا تلقيتها خلال العام.
لن نقوم بإرسال النماذج الورقية 1099G/1099INT بالبريد إلى دافعي الضرائب الذين اختاروا استلامها إلكترونيًا ما لم نتلق طلبًا للحصول على نسخ ورقية من هذه النماذج من دافع الضرائب. سنقوم تلقائيًا بإرسال النماذج الورقية بالبريد إلى دافعي الضرائب الذين لم يختاروا استلامها إلكترونيًا.
ملاحظة: لا يتضمن هذا 1099-G أي معلومات عن إعانات البطالة التي تم تلقيها العام الماضي. إذا كنت تبحث عن معلومات حول البطالة، يرجى زيارة موقع VEC.
النموذج 1099G/1099INT هو تقرير عن الدخل الذي تلقيته من ضريبة فرجينيا خلال 2025. تطلب مصلحة الضرائب الأمريكية من الوكالات الحكومية الإبلاغ عن بعض المدفوعات التي تتم خلال العام، لأن هذه المدفوعات تعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة بالنسبة للمستفيدين. يجب على ضريبة فيرجينيا الإبلاغ عن أي مبلغ مسترد أو مبلغ ائتمان مدفوعات زائدة تم إصداره خلال 2025 للأفراد الذين طالبوا بخصومات مفصلة في إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بهم للسنة الموضحة في الخانة 3 من النموذج. يجب علينا أيضًا الإبلاغ عن أي فوائد مدفوعة على المبالغ المستردة.
تطلب مصلحة الضرائب عادةً الإبلاغ عن مبالغ الاسترداد والفوائد في نموذجين منفصلين:
- الاستمارة 1099G (المستردات والمدفوعات الزائدة)، و
- النموذج 1099INT (الفائدة).
لتجنب الارتباك الذي قد ينجم عن إرسال بيانات متعددة للسنة الضريبية نفسها، فإننا نصدر بيانًا واحدًا يُظهر مبالغ الاسترداد والفائدة بشكل منفصل.
النموذج 1099G/1099INT ليس فاتورة، ويجب ألا ترسل أي نوع من الدفع ردًا على البيان. إذا كنت تقوم بإعداد ضرائبك بنفسك، فيجب عليك مراجعة تعليمات الإقرار الضريبي الفيدرالي للإبلاغ عن استرداد ضريبة الدخل الحكومية، أو زيارة موقع مصلحة الضرائب الأمريكية لمزيد من المعلومات. إذا كان أحد متخصصي الضرائب يتولى ضرائبك، فيجب عليك تقديم هذا البيان إلى المُعد، جنبًا إلى جنب مع معلوماتك الضريبية الأخرى، مثل W-2s.
قد تحتاج إلى الإبلاغ عن كلا المبلغين كدخل. إذا كان الأمر كذلك، فسيتم تضمين الفائدة مع إيرادات الفوائد الأخرى التي تبلغ عنها عند عودتك الفيدرالية. للحصول على معلومات حول متطلبات الإبلاغ الفيدرالية، تفضل بزيارة موقع مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS).
عند احتساب الاستقطاعات المفصلة في إقرارك الضريبي الفيدرالي، يُسمح لك بخصم ضرائب الدخل الحكومية المدفوعة خلال العام. يقوم معظم الأشخاص بخصم مبلغ ضريبة الدخل المقتطعة، كما هو موضح في النموذج W-2 ، بالإضافة إلى أي مدفوعات ضرائب مقدرة من فيرجينيا قاموا بسدادها خلال العام. نظرًا لأن هذا الخصم يقلل من الدخل الفيدرالي الخاضع للضريبة، إذا تم استرداد أي جزء من ضريبة الولاية المخصومة في الإقرار الفيدرالي لاحقًا، فيجب الإبلاغ عن هذا المبلغ كدخل خاضع للضريبة للسنة التي يتم فيها استرداد المبلغ.
مثال: خصم جون جونز مبلغ5 ،000 دولارًا أمريكيًا من ضريبة دخل الولاية على إقراره الفيدرالي 2024 ، استنادًا إلى مبلغ الاستقطاع من فيرجينيا من W-2. عندما قدم إقراره 2024 فيرجينيا، وجد أنه يحق له استرداد مبلغ1000 دولارًا أمريكيًا، الذي صدر في يونيو 1 2025. وهذا يعني أنه دفع فقط4 ،000 دولارًا أمريكيًا كضرائب دخل للولاية عن 2024 ، بدلاً من5000 الذي طالب به. ولذلك، سيُطلب من السيد جونز الإبلاغ عن الفرق البالغ1 ،000 (مبلغ المبلغ المسترد) في إقراره الفيدرالي عن 2025.
يلزمنا قانون فيرجينيا بتطبيق المبالغ المستردة أو الأرصدة الدائنة على الفواتير المستحقة. لا يغير تطبيق الأموال من حقيقة أنك طالبت بدفعة زائدة عن السنة في كشف حسابك. على الرغم من أنك لم تستلم شيكًا بالفعل، فقد تمت معاملة دفع مبالغ زائدة، وتخضع لنفس متطلبات الإبلاغ الفيدرالية كما لو كنت قد استلمت شيكًا مستردًا.
الاسترداد والائتمان هما ببساطة نوعان مختلفان من معاملات الدفع الزائد. يجب أن نقوم بتضمين أي مدفوعات زائدة مسموح بها في إرجاعك 2024 على النموذج 1099G/1099INT. ونتيجة لذلك، فإنك تخضع لنفس متطلبات الإبلاغ الفيدرالية كما لو كنت قد استلمت شيك استرداد الأموال
نحن مطالبون بالإبلاغ عن معاملات الاسترداد في السنة التي تحدث فيها بالفعل. نظرًا لأن استرداد 2023 الخاص بك تم إصداره في 2025 ، لا يمكننا إصدار نموذج 1099G/1099INT كما لو أن المعاملة تمت في 2023. يجب عليك الاتصال بمصلحة الضرائب الأمريكية لمعرفة ما إذا كان يجب عليك تعديل الإقرار الفيدرالي 2024 الخاص بك أو اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى لتصحيح خطأ الإبلاغ.
بموجب القانون الفيدرالي، يُطلب من Virginia Tax الإبلاغ عن مبلغ الاسترداد أو الائتمان الفعلي. لا يمكننا تحصيل المبلغ مقابل المعاملات الأخرى. لذلك، فإن النموذج 1099G/1099INT الخاص بك صحيح كما تم إصداره. للحصول على معلومات حول كيفية الإبلاغ عن الدخل وخصم دفعتك في إقرارك الضريبي الفيدرالي 2025 ، تفضل بزيارة موقع IRS.
تُظهر سجلاتنا أنه تم إصدار استرداد لـ 2023 على حسابك خلال 2025، وأنك طالبت بخصومات مفصلة لـ 2022. يمكن أن يكون رد الأموال ناتجًا عن إرجاع معدل أو بعض التعديلات الأخرى التي تم إجراؤها على حسابك. نظرًا لأن المعاملة تمت في 2025، فسيتم الإبلاغ عن الدخل في الإقرار الفيدرالي 2025 الخاص بك. إذا لم يكن لديك سجل بتقديم إقرار ضريبي معدل لولاية فرجينيا لعام 2023 ، أو بتسوية مطالبة أو نزاع متعلق بإقرارك الضريبي لعام 2023 خلال 2025 ، فيرجى الاتصال بنا على 804.367.8031. أو راسلنا على صندوق البريد 1115 ، ريتشموند، فيرجينيا 23218-1115 للحصول على توضيح.
اتصل بنا على 804.367.8031 ، أو راسلنا على صندوق البريد 1115 ، ريتشموند، فيرجينيا 23218-1115 لطلب خطاب تصحيح. تأكد من تضمين رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك، وشرح سبب اعتقادك أن النموذج 1099G/1099INT غير صحيح.